사업명 | 기본경비 |
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회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
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조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(북하면) | 단위사업 | 기본경비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
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사업규모 | - 일반운영비 39,843천원(사무관리비 23,590 / 공공운영비 : 16,253) - 여비 33,840천원(국내여비 240 / 월액여비 33,600) - 업무추진비 10,160천원(기관운영업무추진비 6,600 / 정원가산업무추진비 560 / 부서운영업무추진비 3,000) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 면정 업무 추진 | ||
지원조건 | |||
사업내용 | - 일반운영비 : 당직 수당 등 사무실 관리를 위한 비용 지급 - 여비 : 국내여비 및 월액여비 - 업무추진비 : 부서 운영을 위한 비용 지급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
103,869
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
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국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액103,869 | 예산성립후 증감액 | 예산현액103,869 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액103,869 | 예산성립후 증감액 | 예산현액103,869 |

(단위 : 천원)
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1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
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1월52,257 | 2월0 | 3월0 | 4월25,806 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
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2020년 |
2021년87,595 |
2022년 |
2023년89,616 |
2024년88,445 |