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사업 및 예산정보
전체 1,563 개의 사업이 조회되었습니다.
( 단위 : 원 )
번호 | 회계 구분 |
부서 | 세부사업명 | 사업 구분 |
예산현액(소계) | 지출액 | 분야 | ||||||
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계 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | ||||||||||
소계 | 국비 | 도비 (시비) |
시군구비 | 수입대체 경비 |
집행잔액 | ||||||||
번호473 | 회계구분일반회계 | 부서건강증진과 | 세부사업명 기초정신건강복지센터 운영(자체) | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계7,500,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비7,500,000 | 예산현액(소계)-편성액7,500,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 923,000 | 분야보건 |
수입대체경비0 | 집행잔액6,577,000 | ||||||||||||
번호472 | 회계구분일반회계 | 부서건강증진과 | 세부사업명 지역자살예방 및 정신건강증진사업(자체 ... | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계10,840,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비10,840,000 | 예산현액(소계)-편성액10,840,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야보건 |
수입대체경비0 | 집행잔액10,840,000 | ||||||||||||
번호471 | 회계구분일반회계 | 부서건강증진과 | 세부사업명 지역사회 통합건강증진사업 인건비 지원 ... | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계40,876,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비40,876,000 | 예산현액(소계)-편성액40,876,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 3,470,460 | 분야기타 |
수입대체경비0 | 집행잔액37,405,540 | ||||||||||||
번호470 | 회계구분일반회계 | 부서인구경제실 | 세부사업명 인구늘리기 시책 장려금 지원 사업 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계422,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비422,000,000 | 예산현액(소계)-편성액422,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 155,500,000 | 분야일반공공행정 |
수입대체경비0 | 집행잔액266,500,000 | ||||||||||||
번호469 | 회계구분일반회계 | 부서기획실 | 세부사업명 미디어 자료 관리 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계160,400,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비160,400,000 | 예산현액(소계)-편성액160,400,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 49,274,900 | 분야일반공공행정 |
수입대체경비0 | 집행잔액111,125,100 | ||||||||||||
번호468 | 회계구분일반회계 | 부서북일면 | 세부사업명 주민자치센터 운영 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계44,750,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비44,750,000 | 예산현액(소계)-편성액44,750,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 8,102,320 | 분야일반공공행정 |
수입대체경비0 | 집행잔액36,647,680 | ||||||||||||
번호467 | 회계구분일반회계 | 부서주민복지과 | 세부사업명 보훈명예수당 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계304,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비304,000,000 | 예산현액(소계)-편성액304,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 94,300,000 | 분야사회복지 |
수입대체경비0 | 집행잔액209,700,000 | ||||||||||||
번호466 | 회계구분일반회계 | 부서관광과 | 세부사업명 장성 황룡강 가을꽃축제 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계500,000,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비500,000,000 | 예산현액(소계)-편성액500,000,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 0 | 분야문화및관광 |
수입대체경비0 | 집행잔액500,000,000 | ||||||||||||
번호465 | 회계구분일반회계 | 부서인구경제실 | 세부사업명 인구늘리기 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계40,500,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비40,500,000 | 예산현액(소계)-편성액40,500,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 21,387,000 | 분야일반공공행정 |
수입대체경비0 | 집행잔액19,113,000 | ||||||||||||
번호464 | 회계구분일반회계 | 부서문화교육과 | 세부사업명 작은도서관 운영 | 사업구분자체 | 예산현액(소계)-계-소계38,044,000 | 예산현액(소계)-계-국비0 | 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 | 예산현액(소계)-계-시군구비38,044,000 | 예산현액(소계)-편성액38,044,000 | 예산현액(소계)-이월액0 | 변경금액0 | 지출액 3,363,000 | 분야교육 |
수입대체경비0 | 집행잔액34,681,000 |